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答疑老师:tammy老师
什么意思, 查看全部回复
问答已结束!
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亏损就不要做分录 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
忘计提实际有交吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借银行存款dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税dai,以前年度损益调整,同时,借以前年度损益调整,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:Yan
设备先暂估入账 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是开办费,还是开办以后发生的? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
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就是2019年汇算清缴多计费用了 查看全部回复
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发票 查看全部回复
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是的,但是会计是按照企业的真实收支做账的,跟税务不一样 查看全部回复
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可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:张老师
如果你是在4月份做的调整分录,是不需要修改第一季度的报表的 查看全部回复
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可以红冲,但是如果是因为一些税法上不能扣除的超额福利费招待费啊这些红冲到话,报表上的费用就减少了,跟实际情况就不符了 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
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一般汇算清缴前冲掉就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
汇算清缴时用的是应付职工薪酬的借方为基数,这个基数包含支付给职工的工资,社保,公积金以及奖金。如果当期直接计入费用,那么你只是在填报时会比较麻烦,不会对汇算清缴的基数产生影响 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您账上已经记账了,账上就不用调整了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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